Здравствуйте!
В декларации по НДС указала КБК 182.1.03.01.000.01.1000.110
При уплате НДС в п/п 182.1.03.01.000.01.1000.110
Заказала в ИФНС Справку о состоянии расчетов. Там указано, что у нас недоимка по НДС с КБК 182.1.03.01.000.01.0000.110 как раз на сумму 1/3 и плюс еще пени.
На сайте ИФНС уточнила КБК. Тот, который я указывала вроде как верен.
Мне, наверное, надо сходить к специалисту ИФНС, чтобы она исправила? Или были какие-то изменения в КБК, но я не могу их найти?
Спасибо.